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醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告(7篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-08-05 17:52:38
醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告(7篇)
時(shí)間:2024-08-05 17:52:38     小編:zdfb

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,報(bào)告不再是罕見的東西,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫,我們一起來(lái)了解一下吧。

醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告篇一

在100天的“送醫(yī)下鄉(xiāng)”活動(dòng)中我院始終堅(jiān)持每天出動(dòng)醫(yī)療車二輛,15人組成的義診醫(yī)療隊(duì),義診隊(duì)醫(yī)師均系我醫(yī)院醫(yī)療骨干,從醫(yī)多年,他們之中有學(xué)科帶頭人及我院各科先進(jìn)醫(yī)務(wù)人員。

這次開展的義診活動(dòng)我們主要服務(wù)對(duì)象為順義城區(qū)周邊九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),據(jù)統(tǒng)計(jì),其中咨詢檢查人數(shù)12827人、體檢人數(shù)10323人,此次活動(dòng)費(fèi)用均由我院出資,為病人節(jié)省各種醫(yī)療診療費(fèi)900160元(見附表一)。衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動(dòng)深受廣大村民的歡迎,不但解除了村民疾病隱患,減輕了他們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),同時(shí)也強(qiáng)化了村民衛(wèi)生健康意識(shí),使廣大村民積極主動(dòng)參與疾病檢查。使他們認(rèn)識(shí)到只有定期進(jìn)行身體檢查,才能預(yù)防疾病,健康的體魄才能全身心的投入到生產(chǎn)建設(shè)中,更好的為社會(huì)主義建設(shè)服務(wù),實(shí)現(xiàn)全面小康社會(huì)。

在12827個(gè)咨詢?nèi)藬?shù)和10323個(gè)體檢人數(shù)中:內(nèi)科12322例;外科12242例;婦科8376例;血糖檢測(cè)8280例;心電圖檢查10172例;肝、膽、脾、胰、腎等腹部b超檢查10036例。

義診活動(dòng)中,常見疾病比例:高血壓3562例;脂肪肝2976例;糖尿病1982例;婦科疾病2322例;肩周炎頸椎病1237例;腰椎肩盤突出腰肌勞損1263例;膽腎結(jié)石471例;心肌缺血心肌炎219例;子宮肌瘤136例等。

在這次義診活動(dòng)中,我們感覺到了人們的健康意識(shí)和以前相比有了很大的提高,很多村民都積極的參加了檢查。但也普遍存在很多問(wèn)題引起了我們的注意:

1、健康意識(shí)差;

我們進(jìn)行檢查,主要目的是為了通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)是否有潛在的疾病,以便及時(shí)采取預(yù)防和治療措施。健康體檢不是指在我們生病之后做的各種檢查,而是應(yīng)該定期的去做全面的身體檢查。在4月30日趙全營(yíng)馬家堡村義診中,81歲的村民李衛(wèi)琴在進(jìn)行婦科檢查時(shí),醫(yī)生發(fā)現(xiàn)宮頸息肉建議她進(jìn)行治療,通過(guò)醫(yī)生詢問(wèn),老人之前沒有做過(guò)身體檢查,對(duì)自己的病情也一無(wú)所知,而且覺得自己已經(jīng)這么大歲數(shù)了,有點(diǎn)小病也就每必要去醫(yī)院了,直到現(xiàn)在,老人依然沒有來(lái)醫(yī)院就診;在5月13日后沙峪回民營(yíng)清嵐花園小區(qū)義診中,村民劉明芹在進(jìn)行婦科檢查時(shí),醫(yī)生發(fā)現(xiàn)她的腹部按下去非常硬,通過(guò)b超檢查后發(fā)現(xiàn),里面己被疑似瘤狀的不明實(shí)體物填滿(大13.5cm,初診為子宮肌瘤),醫(yī)生建議到醫(yī)院做全面檢查進(jìn)行確診。經(jīng)過(guò)了解得知她只是感覺腹部脹滿,沒有食欲,所以一直沒有放在心上,如果不是這次義診活動(dòng)可能還不會(huì)認(rèn)識(shí)到病情的嚴(yán)重性。所以,當(dāng)專家告知其病情后,她第二天就去醫(yī)院做了全面檢查被確診為特大子宮肌瘤并進(jìn)行了手術(shù)。

2、亞健康人群較多;

3、婦科檢查怕羞;

活動(dòng)中,有些村的村民不太愿意做婦科檢查,還有些女性認(rèn)為自

己都六十多歲了,沒有必要在做什么檢查了。其實(shí)這些認(rèn)識(shí)都是存在誤區(qū)的,只有提高健康檢查意識(shí),才能做到防患于未然。

4、自恃身體好不用再檢查;

很多人將健康體檢視為可有可無(wú),還有的人自恃身體好對(duì)體檢不以為然,其實(shí)健康體檢是對(duì)身體健康狀況的一次核實(shí),不僅要按時(shí)做,而且檢查出有問(wèn)題后,要及時(shí)去醫(yī)院治療,不要等到病情嚴(yán)重后才追悔未及。

我院積極響應(yīng)順義區(qū)文明辦、衛(wèi)生局“深入開展衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動(dòng)”的號(hào)召,組織了此次送醫(yī)下鄉(xiāng)義診活動(dòng)。通過(guò)深入開展衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動(dòng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)了廣大村民的潛在病情,并向村民普及健康知識(shí),在一定程度上提高了村民對(duì)健康的重視。

這次義診活動(dòng)是社會(huì)主義和諧新農(nóng)村建設(shè)的生動(dòng)體現(xiàn),是貫徹落實(shí)黨的十七大精神的具體實(shí)踐,是積極響應(yīng)順義區(qū)政府為民舉措的實(shí)際表現(xiàn),充分發(fā)揮了醫(yī)療衛(wèi)生單位聯(lián)系黨和人民群眾的紐帶作用,使廣大人民群眾真正感到了黨的關(guān)懷。

這次活動(dòng)既收集了農(nóng)民群眾健康信息基本的情況,又切實(shí)為農(nóng)民群眾,特別是中老年群眾提供了優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療保健服務(wù),促進(jìn)了農(nóng)民群眾對(duì)疾病的重視。這次活動(dòng)充分體現(xiàn)了順義區(qū)精神文明辦公室和衛(wèi)生局對(duì)農(nóng)民的關(guān)心,加深了相關(guān)部門與農(nóng)民的關(guān)系,同時(shí)也為順義農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。當(dāng)然活動(dòng)中也有一些不足之處,也有一定局限性,如由于時(shí)間限制不能每個(gè)鎮(zhèn)(村)都去,有的鎮(zhèn)(村)會(huì)有看法;由于每天工作量的限制,去的村也不能把村上所有村民都檢查,有些村民會(huì)有不滿的情緒等,所以這就要求我們與各村委會(huì)、村民之間多溝通與交流,并爭(zhēng)取在09年繼續(xù)開展“送醫(yī)下鄉(xiāng)”活動(dòng),到其它鎮(zhèn)(村)進(jìn)行義診為更多村民體檢。

總之,這次“送醫(yī)下鄉(xiāng)”義診活動(dòng)受到了廣大農(nóng)民群眾的歡迎和贊賞,得到了農(nóng)民群眾的認(rèn)可,為保障人民群眾健康、創(chuàng)建和諧社會(huì)、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村,做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告篇二

我院是全民所有制非營(yíng)利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu),創(chuàng)建于1958年6月,是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的綜合衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。我院占地面積8079.44多平方米,現(xiàn)有衛(wèi)生技術(shù)人員76人(其中,主治醫(yī)師6人,主管護(hù)師2人,臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)師1人)。開設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科等12個(gè)科室,開放病床51張。配備有dr機(jī),彩色b超機(jī)、數(shù)字式心電圖、全自動(dòng)洗胃機(jī)、呼吸機(jī)、新生兒輻射搶救臺(tái)、多功能頸腰椎牽引床、全自動(dòng)煎藥包裝一體機(jī)、電解質(zhì)分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、幽門螺旋桿菌檢測(cè)儀、微量元素分析儀、全自動(dòng)血液細(xì)胞分析儀、全自動(dòng)血流變分析儀、尿液尿有形成分分析系統(tǒng)等現(xiàn)代化輔助檢測(cè)設(shè)備。

(一)、收入支出情況

????1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

????(1)、2018年1-5月總收入823.47萬(wàn)元,其中醫(yī)療收入421.51萬(wàn)元,財(cái)政撥款398.56萬(wàn)元,其他收入3.38萬(wàn)元;2018年1-5月全年支出674.07萬(wàn)元,其中上年財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金結(jié)余0萬(wàn)元、醫(yī)療支出522.74萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出,藥品支出、衛(wèi)生材料支出、日常公用費(fèi)支出等;財(cái)政撥款支出151.33萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出,基本藥物藥品支出,公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

???2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

???(1)醫(yī)療收入421.51萬(wàn)元,占總收入的51%;財(cái)政撥款收入398.56萬(wàn)元,占總收入的49%。醫(yī)療支出522.74萬(wàn)元,占總支出的77%,財(cái)政撥款支出151.33萬(wàn)元,占總支出的23%。

????3、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

????(1)、“三公’經(jīng)費(fèi)支出情況:2018年1-5月差旅費(fèi)支出0.85萬(wàn)元,2017年1-5月差旅費(fèi)支出1.16萬(wàn)元,同比增加了減少36%;2018年1-5月公務(wù)招待費(fèi)0萬(wàn)元,2017年1-5月業(yè)務(wù)招待費(fèi)0萬(wàn)元,與去年相同;2018年1-5月公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.46萬(wàn)元,2017年1-5月公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元,同比增加了45%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因主要是2018年上級(jí)配送了一輛新的救護(hù)車,且排量較大,比較耗油;無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

????(2)、無(wú)會(huì)議費(fèi)支出

(一)、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

????1、2018年1-5月總資產(chǎn)1243.19萬(wàn)元,比2017年總資產(chǎn)1366.21萬(wàn)元減少了9%。

2、2018年1-5月負(fù)債277.49萬(wàn)元,比2017年負(fù)債308.23萬(wàn)元減少了11%。

????(二)、資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析

???1、2018年1-5月負(fù)債率為22.32%,2017年1-5月負(fù)債率為22.56%,2018年1-5月同比減少了0.24%。

?

????(一)、本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

????本單位在財(cái)務(wù)管理上做好會(huì)計(jì)核算,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),控制預(yù)算定額;負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)處理,做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實(shí),憑證完整。裝訂整齊,記載清晰,日清月結(jié),報(bào)賬及時(shí)。及時(shí)、正確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到帳表對(duì)口,并認(rèn)真分析說(shuō)明,經(jīng)院長(zhǎng)核準(zhǔn)按時(shí)上報(bào)。經(jīng)常檢查收支情況,分析費(fèi)用增減原因,提出改進(jìn)意見,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。收集整理,裝訂會(huì)計(jì)檔案,歸檔備查。認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告篇三

20-年上半年我院積極貫徹新醫(yī)改關(guān)于控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)的各項(xiàng)政策,通過(guò)有效降低醫(yī)療收入藥占比、耗占比,積極提高醫(yī)療服務(wù)類收入、檢查收入比例,依靠病人數(shù)量的增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療收入的適度增長(zhǎng)。在醫(yī)療收入增幅變窄、積極優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)以效益的有機(jī)統(tǒng)一。醫(yī)院規(guī)模和服務(wù)能力實(shí)現(xiàn)了了平穩(wěn)提升,醫(yī)院工作效率、經(jīng)濟(jì)實(shí)力有所增強(qiáng),醫(yī)院運(yùn)行成本有所下降,經(jīng)費(fèi)自給能力有所增強(qiáng),但由于人員經(jīng)費(fèi)和其他費(fèi)用較快增長(zhǎng)的拉動(dòng),醫(yī)院運(yùn)行成本仍未得到有效降低,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍居高不下。

截至20-年6月末我院在職職工人數(shù)1330人,同比增加115人,其中:在編職工642人,同比減少25人;合同制職工688人,同比增加140人,合同職工占全體職工人數(shù)51.73%,編制床位1079張,實(shí)際開放床位1067張。

醫(yī)療收入完成情況:20-上半年完成醫(yī)療收入29284.77萬(wàn)元,同比增收7751.09萬(wàn)元,增幅36%,其中:實(shí)現(xiàn)住院收入20339.22萬(wàn)元,占醫(yī)療收入69.45%,同比增加5988.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.73%,完成門診收入8945.54萬(wàn)元,增收1762.88萬(wàn)元,同比增幅24.54%。上半年每職工人均創(chuàng)收22.14萬(wàn)元,同比增加4.46萬(wàn)元,增幅達(dá)到25.24%。

工作量完成情況:1-6月完成門診診療332259人次,日均達(dá)到1846人次,同比增加63190人次,增幅23.48%;出院病人16022人次,日均出院89人次,同比增加2213人次,增長(zhǎng)16.03%,日均在院病人874人次,同比增加152人次;床位使用率82.50%,同比提高2.79個(gè)百分點(diǎn);住院病人人均住院日9.87天,同比延長(zhǎng)0.41天;上半年床位周轉(zhuǎn)15.13次,同比大體持平;完成手術(shù)例數(shù)6703人次,同比增加979人次,增長(zhǎng)17.10%。

均次費(fèi)用情況:上半年每門診人次費(fèi)用269.23元,同比增加2.29元,每門診人次藥品費(fèi)用97.70元,同比增加3元;住院病人人均醫(yī)療費(fèi)用12694.56元,同比增加2302.05元,增長(zhǎng)22.15%,每住院人次藥品費(fèi)用3582.63元,同比增加654.94元,耗材費(fèi)用2572.47元,同比增加587.89元,增幅分別為22.37%、29.62%。

醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)情況:20-年1-6月完成醫(yī)療服務(wù)類收入7012.24萬(wàn)元,同比增加1824.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.17%,占醫(yī)療收入比例23.94%,同比降低0.15個(gè)百分點(diǎn);完成檢查收入8884.49萬(wàn)元,同比增幅37.27%,占醫(yī)療收入比例30.34%,同比提高0.28個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)藥品收入8986.13萬(wàn)元,同比增加2395.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.34%,上半年藥占比30.69%,同比上浮0.08個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)材料收入4403.86萬(wàn)元,同比增加1121.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.16%,耗占比達(dá)到15.04%,同比降低0.2個(gè)百分點(diǎn)。

綜合來(lái)看上半年醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)與去年同期相比起伏不大,基本持平。

醫(yī)改重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo)完成情況:2019年上半年醫(yī)療收入總體增幅36%,雖高于醫(yī)改10%的控制標(biāo)準(zhǔn),但體現(xiàn)出了醫(yī)院做大做強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。醫(yī)改監(jiān)控藥占比28.38%,完成醫(yī)改要求醫(yī)療收入藥占比30%左右的控制目標(biāo)。住院均次費(fèi)用同比增長(zhǎng)22.15%,門診均次費(fèi)用同比增長(zhǎng)0.88%,未完成醫(yī)改要求不增長(zhǎng)的控制要求。上半年每百元醫(yī)療收入(不含藥品)衛(wèi)生材料支出26.23元,雖然未完成醫(yī)改20元的控制要求,但同比下降3.66元,降幅為12.26%。

(一)、收入費(fèi)用表分析

20-年1-6月全院實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入29425.85萬(wàn)元,其中:醫(yī)療收入29284.77萬(wàn)元,同比增收7751.09萬(wàn)元,其他收入141.08萬(wàn)元。完成財(cái)政基本補(bǔ)助收入973.54萬(wàn)元。發(fā)生醫(yī)療業(yè)務(wù)成本27962.47萬(wàn)元,同比增加7125.62萬(wàn)元,增幅34.20%,低于醫(yī)療收入增幅1.8個(gè)百分點(diǎn);發(fā)生管理費(fèi)用1816.99萬(wàn)元,同比增加34.86萬(wàn)元,發(fā)生其他支出94.27萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)本期盈余616.07萬(wàn)元。

醫(yī)療成本按性質(zhì)分類情況:1-6月發(fā)生人員經(jīng)費(fèi)支出10313.93萬(wàn)元,同比增加2029.26萬(wàn)元,增幅24.49%,人員經(jīng)費(fèi)支出比率34.53%,同比降低2.1個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)生藥品費(fèi)用8974.58萬(wàn)元,同比增加2316.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.80%,藥品費(fèi)用支出率30.04%,同比上升0.61個(gè)百分點(diǎn);發(fā)生衛(wèi)生材料支出5323.99萬(wàn)元,同比增加857.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.20%;固定資產(chǎn)折舊費(fèi)同比增加50.28萬(wàn)元

成本控制情況:上半年百元醫(yī)療收入醫(yī)療成本101.69元,同比下降3.35元;百元業(yè)務(wù)收入藥品消耗30.65元,同比降低0.27元,衛(wèi)生材料消耗18.18元,同比降低2.56元,百元業(yè)務(wù)收入人員經(jīng)費(fèi)支出35.22元,同比減少3.25元。成本費(fèi)用利潤(rùn)率1.76%。

以上數(shù)據(jù)顯示:通過(guò)實(shí)施衛(wèi)生材料、藥品費(fèi)用的各項(xiàng)管控措施,我院運(yùn)行成本得以有效控制,但在人員經(jīng)費(fèi)、其他費(fèi)用的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)下,我院運(yùn)行成本仍未得到有效降低。

獲利能力分析:1-6月我院實(shí)現(xiàn)本期結(jié)余525.66萬(wàn)元,業(yè)務(wù)收支結(jié)余率(毛利率)1.73%,同比上升2.18個(gè)百分點(diǎn),醫(yī)院投入產(chǎn)出率為(經(jīng)費(fèi)自給率)98.50%,同比提高3.25個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)院盈利能力、經(jīng)費(fèi)自給能力有所增強(qiáng)。

(二)、資產(chǎn)負(fù)債表分析

截止6月末我院總資產(chǎn)達(dá)到56813.22萬(wàn)元,與17年同期相比,絕對(duì)金額增加2636.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.87%,其中:流動(dòng)資產(chǎn)18430.31萬(wàn)元,增加1832.46萬(wàn)元。6月底固定資產(chǎn)總值達(dá)到47384.73萬(wàn)元,在建工程同比增加1316.46萬(wàn)元,主要為舊病房樓改造累計(jì)投入金額。6月末我院非流動(dòng)資產(chǎn)同比增加804.07萬(wàn)元,增幅2.14%。負(fù)債合計(jì)39802.63萬(wàn)元,同比減少278.96萬(wàn)元。非流動(dòng)負(fù)債3595.20萬(wàn)元,同比減少164.88萬(wàn)元,其中:長(zhǎng)期借款減少1324萬(wàn)元,長(zhǎng)期應(yīng)付款減少324.80萬(wàn)元,為融資租賃購(gòu)買ct欠款。6月末醫(yī)院凈資產(chǎn)17010.60萬(wàn)元,同比增加2915.49萬(wàn)元。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、償債能力分析:6月末流動(dòng)比率為0.51,同比上升0.03,流動(dòng)性略有好轉(zhuǎn)。資產(chǎn)負(fù)債率70.06%,同比降低3.92個(gè)百分點(diǎn),雖有所下降,但資產(chǎn)負(fù)債率仍然處在70%紅線以上,應(yīng)注意醫(yī)院短期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍然較高,償債能力依舊低下。

資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力分析:1-6月我院總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)0.62次,同比加快0.22次,應(yīng)收醫(yī)療款周轉(zhuǎn)天數(shù)同比縮短8.96天,存貨周轉(zhuǎn)13.01次,同比加快4.34次,以上數(shù)據(jù)表明我院資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力同比有所增強(qiáng),應(yīng)積極關(guān)注存貨類資產(chǎn)的合理庫(kù)存。

發(fā)展能力分析:6月末醫(yī)院總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)4.56%,絕對(duì)金額增加2636.53萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值率69.54%,同比下降4.71個(gè)百分點(diǎn),凈資產(chǎn)增長(zhǎng)0.64%,醫(yī)院總資產(chǎn)規(guī)模同比略有增長(zhǎng),醫(yī)院發(fā)展能力保持穩(wěn)定。

(一)、工作量、人均醫(yī)療費(fèi)用對(duì)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)分析

門診收入增長(zhǎng)因素分析:門診醫(yī)療收入增加1764.82萬(wàn)元,增幅24.57%,由于門診量增加63190人次,增收1686.83萬(wàn)元,對(duì)門診醫(yī)療收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度為95.58%,由于每門診人次醫(yī)療費(fèi)用增加2.34元,增收77.99萬(wàn)元,對(duì)門診醫(yī)療收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度為4.42%,表明門診病人數(shù)量增加與人均門診醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)共同驅(qū)動(dòng)了門診收入的增長(zhǎng),但門診病人數(shù)量的增長(zhǎng)是門診收入增加的主要驅(qū)動(dòng)因素。

住院收入增長(zhǎng)因素分析:住院醫(yī)療收入同比增加5988.21萬(wàn)元,由于住院人數(shù)增加2213人次,增收5988.21萬(wàn)元,由于每住院人次醫(yī)療費(fèi)用增加2302.05元,增收3688.35萬(wàn)元,表明住院病人數(shù)量增加與人均住院醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)共同驅(qū)動(dòng)了門診收入的增長(zhǎng)。

(二)、醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)對(duì)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)分析

1-6月全院醫(yī)療服務(wù)類收入同比增加1824.46萬(wàn)元,增幅35.17%,檢查收入同比增收2411.99萬(wàn)元,增幅高達(dá)37.27%,檢查收入增長(zhǎng)絕對(duì)金額、增長(zhǎng)幅度以及對(duì)醫(yī)療收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度均居各類別收入之首;藥品收入同比增加2395.26萬(wàn)元,衛(wèi)生材料收入同比增加1121.32萬(wàn)元,醫(yī)療收入增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

1、加強(qiáng)門診醫(yī)生力量,通過(guò)績(jī)效管理提高醫(yī)生看門診的積極性;

2、論證成立萬(wàn)象新天、恒大城社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心,鞏固和爭(zhēng)取周邊優(yōu)質(zhì)病源。

3、提高醫(yī)院全體職工成本意識(shí),完善績(jī)效考核成本管控,實(shí)行各科室可控成本收支定額管理,結(jié)余部分納入獎(jiǎng)金獎(jiǎng)懲,建立起醫(yī)院完整的成本核算與成本管控績(jī)效考核控制網(wǎng)絡(luò);

4、人員經(jīng)費(fèi)支出是長(zhǎng)期且逐漸增長(zhǎng)的成本支出。應(yīng)充分合理利用醫(yī)院現(xiàn)有人力資源,調(diào)動(dòng)全體工作人員工作積極性,提高工作效率,嚴(yán)格控制新增職工數(shù)量,合理管控人員經(jīng)費(fèi)成本;

5、加快落實(shí)實(shí)行衛(wèi)生材料二級(jí)庫(kù)等降低藥品成本、衛(wèi)生材料成本管控的各項(xiàng)措施;

6、嚴(yán)格控制各類維修維護(hù)成本,切實(shí)加強(qiáng)各類零星工程的全過(guò)程監(jiān)督審計(jì),嚴(yán)格控制各類外包服務(wù)的種類與規(guī)模;

7、加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)察,健全內(nèi)部控制制度,并切實(shí)執(zhí)行,起到梳理關(guān)鍵崗位職責(zé),降低運(yùn)營(yíng)成本,預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的作用。

醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告篇四

20xx年x醫(yī)院財(cái)務(wù)工作注重學(xué)習(xí)和提升財(cái)務(wù)服務(wù)能力,積極探索和推進(jìn)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理由規(guī)范走向科學(xué)的整體改革,堅(jiān)持“服務(wù)、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞醫(yī)院20xx年事業(yè)發(fā)展需要,合理安排財(cái)力,加強(qiáng)預(yù)算管理,理順業(yè)務(wù)流程,強(qiáng)化基礎(chǔ)工作,努力增收節(jié)支,為醫(yī)院事業(yè)發(fā)展提供了較好的財(cái)力保障。

對(duì)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、提高財(cái)務(wù)管理水平和保障財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行的重要意義。增強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員的凝聚力、戰(zhàn)斗力和奉獻(xiàn)精神。盡管同其他醫(yī)院相比,我院財(cái)務(wù)人員數(shù)量少,工作量大,但是科里的每一位同志都能夠做到以醫(yī)院利益為重,積極為做好財(cái)務(wù)工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,工作中不講條件、不談個(gè)人困難,經(jīng)常加班加點(diǎn),有力保障了醫(yī)院財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。

進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),理順業(yè)務(wù)流程,為提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障20xx年財(cái)務(wù)科按以往積累的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,支出一起;統(tǒng)計(jì),核算,收帳,調(diào)撥放到一起減少了不必要的環(huán)節(jié),給醫(yī)院財(cái)務(wù)工作打開了一項(xiàng)新局面。

止于x月底,醫(yī)院醫(yī)療收入高達(dá)x元;藥品收入高達(dá)x元;(其中西藥收入為x;中草藥收入為x元;疫苗收入為x元;)。財(cái)政補(bǔ)助收入達(dá)x元;其它收入達(dá)x元。合計(jì)為x元。醫(yī)療支出為x元,(其中:工資福利支出為x元;商品和服務(wù)支出為x元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為x元;其他資本性支出為x元)。藥品支出為x元,(其中工資福利支出為x元;商品和服務(wù)支出為x元;其他資本性支出為x元)。其他支出為x元。合計(jì)為x元。20xx年收支結(jié)余為x元,20xx年x月至x月底收支結(jié)余為x元,為20xx年的資金運(yùn)轉(zhuǎn)體現(xiàn)了有力的保證。

在積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上,醫(yī)院進(jìn)一步明確了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是解決發(fā)展問(wèn)題的主要經(jīng)費(fèi)來(lái)源,是項(xiàng)目實(shí)施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外通過(guò)編報(bào)專項(xiàng)資金預(yù)算申請(qǐng)的財(cái)政專項(xiàng)資金,其來(lái)源主要有市財(cái)政局、市衛(wèi)生局下達(dá)的醫(yī)療救助專項(xiàng)資金,財(cái)政部下達(dá)的中央與地方共建鄉(xiāng)村基層醫(yī)院共建專項(xiàng)資金,其他部委下達(dá)的醫(yī)療專項(xiàng)資金和醫(yī)院根據(jù)發(fā)展進(jìn)行服務(wù)收支的運(yùn)轉(zhuǎn)資金。為了加強(qiáng)醫(yī)院項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理,保證專項(xiàng)資金項(xiàng)目順利實(shí)施并使專項(xiàng)資金發(fā)揮最大效益,醫(yī)院提高了服務(wù)質(zhì)量,技術(shù)水平,進(jìn)行醫(yī)院人才的技術(shù)培訓(xùn),吸引廣大參合農(nóng)民來(lái)我院就診,止于20xx年x月x日住院總費(fèi)用為x元;自費(fèi)費(fèi)用為x元;自費(fèi)率為x%;合理費(fèi)用為x元;實(shí)際補(bǔ)償額為x元;補(bǔ)償率為x%;出院人數(shù)為x人;人均費(fèi)用為x元;人均補(bǔ)償費(fèi)用為x元;藥品總費(fèi)用為x元;藥品自費(fèi)率為x元;診療總費(fèi)用為x元;診療自費(fèi)費(fèi)用為x元;診療自費(fèi)率為x%真正做到了專項(xiàng)資金的應(yīng)用,充分體現(xiàn)了新型農(nóng)村合作醫(yī)療的惠民,利民政策。

醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化,面對(duì)新的理財(cái)環(huán)境,醫(yī)院定了從規(guī)范理財(cái)向科學(xué)理財(cái)邁進(jìn)的財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。依法理財(cái)是科學(xué)理財(cái)?shù)暮诵暮途瑁屈h風(fēng)廉政建設(shè)落到實(shí)處的重要保證。醫(yī)院進(jìn)一步完善了收費(fèi)政策和收費(fèi)公示制度,確保各類收費(fèi)公開透明,實(shí)現(xiàn)了“陽(yáng)光收費(fèi)”。行政事業(yè)性收費(fèi)繼續(xù)堅(jiān)持按照國(guó)家政策由院財(cái)務(wù)科統(tǒng)一收取、管理和核算,服務(wù)性收費(fèi)堅(jiān)持成本標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)公示和自愿付費(fèi)原則。

構(gòu)建醫(yī)院財(cái)務(wù)信息化服務(wù)體系有助于醫(yī)院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解、掌握醫(yī)院財(cái)務(wù)情況,科學(xué)決策、科學(xué)管理;提高工作效率。

根據(jù)財(cái)權(quán)和事權(quán)相結(jié)合的原則,明確了醫(yī)院二級(jí)管理科室參與理財(cái)?shù)姆绞健⒎椒ā?/p>

醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告篇五

我院堅(jiān)持“以人為本”,以比較低廉的價(jià)格,為群眾提供比較優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為宗旨,嚴(yán)格落實(shí)市衛(wèi)生局“總量控制,結(jié)構(gòu)調(diào)整”要求,逐步推行成本核算,醫(yī)院的整體收入增幅雖然比2004年增幅有所下降,但內(nèi)涵增高,收入結(jié)構(gòu)合理,為新醫(yī)院的良性發(fā)展打下了比較好的基礎(chǔ)。

1、本年度總收入2555.24萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)收入2479.74萬(wàn)元,補(bǔ)助收入75.5萬(wàn)元),與去年同期2328.2萬(wàn)元相比增長(zhǎng)9.75%,增幅較去年同期下降了10多個(gè)百分點(diǎn)。考慮到本年度增加了敬老院部分收入47.5萬(wàn)元,補(bǔ)助收入增多了60萬(wàn)元,實(shí)際業(yè)務(wù)收入只有2432.24萬(wàn)元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正業(yè)務(wù)收入基本持平。原因是多方面的,主要包括有:門診人次下降,住院人次增長(zhǎng)緩慢(其中人均費(fèi)用高的外科下降),收費(fèi)價(jià)格下調(diào),個(gè)別收費(fèi)項(xiàng)目取消,服務(wù)項(xiàng)目沒有增多等等。

圖表1同期收入對(duì)比表(不含撥款)(單位:萬(wàn)元)

從圖表1可以看出:①04、05年我院業(yè)務(wù)收入基本在200萬(wàn)元/月上下浮動(dòng),04年浮動(dòng)幅度較少,而且總體呈上升趨勢(shì),05年上半年浮動(dòng)較大,最低的2月份只有136.81萬(wàn)元,為2年來(lái)最低,最高4月份為242.65萬(wàn)元,也是2年來(lái)最高,下半年則基本沒有變化。②3月份開始,產(chǎn)值明顯增多,建議新醫(yī)院盡可能在2月份搬遷,以免對(duì)產(chǎn)值造成進(jìn)一步影響。③建議6月份開始,適當(dāng)增長(zhǎng)宣傳,確保產(chǎn)值不下降。

圖表2收入組成圖

從圖表2可以看出:①住院收入變化不大。②門診收入占總收入的一半以上,達(dá)54.32%,是全院收入主要組成部分,變化較大,而全院收入也基本隨著門診收入的變化而變化。③其它收入我院就像是國(guó)家經(jīng)濟(jì)中中民營(yíng)經(jīng)濟(jì),已成為“不可缺少的組成部分”,建議06年以其它收入為突破口,拉動(dòng)全院的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

2、收入內(nèi)涵下降,主要表現(xiàn)在藥品收入增幅高于醫(yī)療收入增幅,其它收入增長(zhǎng)緩慢。

具體科室:

1.門急診:業(yè)務(wù)收入822.5萬(wàn)元,比去年同期增1.19%,增長(zhǎng)幅度低,指標(biāo)任務(wù)未能完成。特點(diǎn):一是實(shí)際人次減少,實(shí)際人次只有128388人次,與去年同期136507人次下降5.95%;二是人均費(fèi)用明顯增長(zhǎng),實(shí)際人均費(fèi)用64.06元比同期59.74元增長(zhǎng)了4.32元;三是藥品收入基本持平,增幅全部來(lái)自醫(yī)療收入;四是外院檢查增幅較高,尤其是ct檢查大幅增長(zhǎng)70.79%。建議:一是繼續(xù)大力控制大處方,降低人均收費(fèi)水平;二是合理用藥方面取得初步成效,繼續(xù)做好監(jiān)控;三是生化、b超、放射等收費(fèi)水平大幅度下降,有利于進(jìn)一步提高設(shè)備使用率,提高診斷準(zhǔn)確率,各臨床科室應(yīng)合理掌握,輔助科室要加大宣傳力度;四是外院檢查收費(fèi)價(jià)格高,本院實(shí)際利潤(rùn)小,同時(shí)造成病人“港口醫(yī)院收費(fèi)高”的錯(cuò)覺,建議合理控制。

2.防保科:業(yè)務(wù)收入170.25萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng)11.75萬(wàn)元,但未能完成172.17萬(wàn)元的指標(biāo)任務(wù)。原因主要有:一是6月1日起取消兒童入保收費(fèi)項(xiàng)目90元/人;二是健康體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降,從每人90多元降到70多元;三是辦證審查項(xiàng)目收費(fèi)自4月份左右取消,每證80-100元。以上項(xiàng)目造成防保科收入減少近20萬(wàn)元。

3.二門診:業(yè)務(wù)收入94.55萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)20.46%,完成指標(biāo)任務(wù),原因主要是5、6、7月大幅度增長(zhǎng)近50%。雖然二門診完成指標(biāo)任務(wù),但情況并不是很樂觀,主要有:一是收入的內(nèi)涵不高,藥品比例高達(dá)71.32%,即使我院本季度派出了檢驗(yàn)人員,仍無(wú)變化,建議要不適當(dāng)添置檢查治療設(shè)備,要不撤回檢驗(yàn)人員,防止資源浪費(fèi);二是8月份搬遷新址后,月產(chǎn)值回復(fù)到6-7萬(wàn)元水平,來(lái)年增幅前景暗淡。

4.住院內(nèi)科:業(yè)務(wù)收入231.84萬(wàn)元,比去年同期230.23萬(wàn)元基本持平。說(shuō)明:①出院1851人次,增長(zhǎng)13.98%;②人均費(fèi)用1246.04元下降11.22%。③占用床日8600日增長(zhǎng)7.19%,但按天收費(fèi)的項(xiàng)目,床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)卻是不升反降,護(hù)理費(fèi)更是下降了6.93%,是危重病人減少?住大房不住小房?還是其它原因,須進(jìn)一步查明。

5.住院外科:業(yè)務(wù)收入369.28萬(wàn)元,與去年同期基本持平。說(shuō)明:①出院1024人次同比下降6.14%;②人均費(fèi)用3592.05元增長(zhǎng)7.5%;③實(shí)際占用床8020增長(zhǎng)1.84%,配套按天收費(fèi)的項(xiàng)目床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)均略有上升,沒有出現(xiàn)內(nèi)科的“異常”情況。

6.手術(shù)室:業(yè)務(wù)收入66.81萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)13.89%,完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明:①下半年將部分材料項(xiàng)目劃入手術(shù)室,估計(jì)約4萬(wàn)元;②其中手術(shù)費(fèi)外科34.86萬(wàn)元,占56.74%;婦產(chǎn)科26.43萬(wàn)元,占43.02%。

7.婦產(chǎn)科門診:業(yè)務(wù)收入256.78萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)19.53%,完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明:①門診人次38599人次增長(zhǎng)10.6%;②人均費(fèi)用63.17元增長(zhǎng)8.67%;③檢查是否合理,包括陰道鏡收入下降28.81%,黑白b超收入占全院的65.61%,靜態(tài)心電圖收入占全院的45.67%,檢驗(yàn)費(fèi)收入占全院的35.49%。

8.婦產(chǎn)科住院:業(yè)務(wù)收入251.58萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)1.81%,未能完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明:①出院病人1299人次大幅增長(zhǎng)30.95%;②由于主動(dòng)下調(diào),實(shí)行廉價(jià)病房等原因,人均費(fèi)用1277.68元下降近20%。

9.檢驗(yàn)科:業(yè)務(wù)收入245.24萬(wàn)元,比去年同期基本持平。原因:①6月1日對(duì)收費(fèi)價(jià)格作了調(diào)整,有關(guān)生化項(xiàng)目的價(jià)格下調(diào)在30%左右;②門診部分略有下降,住院部分增幅不明顯。

10.放射科:業(yè)務(wù)收入92.75萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)8.81%,接近完成指標(biāo)任務(wù)。原因:①6月1日調(diào)整價(jià)格,但放射科隨之改用感綠片作為應(yīng)對(duì),拍片價(jià)格不將反升;②下半年透視價(jià)格下降50%,對(duì)其收入造成較大影響;③機(jī)器老化,經(jīng)常需要維修。

11.b超室:業(yè)務(wù)收入146.04萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)15.88%,完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明:①雖然6月1日起黑白b超價(jià)格下調(diào)近10%,但由于檢查人次的大幅度增長(zhǎng),仍能完成任務(wù),難能可貴;②動(dòng)態(tài)心電圖門診全年產(chǎn)值僅有3090元,因206元/例,也就是說(shuō)全年只做了15例,與門診人次完全不成比例。

12.口腔科:業(yè)務(wù)收入30.42萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)24.32%,完成指標(biāo)任務(wù)。原因主要是去年基數(shù)比較低,下達(dá)任務(wù)也不高,實(shí)際上本年度的產(chǎn)值也并不怎么高。

13.五官科:業(yè)務(wù)收入58.24萬(wàn)元,比去年同期67.69萬(wàn)元下降13.96%。原因主要有二個(gè):一是本年度嚴(yán)格要求了專科專治,五官科的跨科室診治減少;二是業(yè)務(wù)未能拓展,實(shí)際上很多內(nèi)容沒有開展。

14.中醫(yī)科:業(yè)務(wù)收入42.21萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)35.25%,但指標(biāo)任務(wù)未能完成,說(shuō)明仍未達(dá)到醫(yī)院預(yù)期的目標(biāo),但中醫(yī)科是本年度同比增幅最高的科室。

15.體檢小組:業(yè)務(wù)收入90.38萬(wàn)元,比去年同期大幅度下降30.89%,需要說(shuō)明的是體檢人次并沒有明顯下降,產(chǎn)值下降的主要原因是收費(fèi)價(jià)格的調(diào)整,部分工廠從去年每人次50-60元下降到只有20-30元,降幅近50%,造成產(chǎn)值的大幅度下降。

本年度全院絕對(duì)可控支出約為204萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)約15%。年度指標(biāo)任務(wù)只有防保科、婦產(chǎn)科住院部、b超室、檢驗(yàn)科、口腔科、手術(shù)室、體檢小組能完成,其余科室均超標(biāo)。一方面是核算原因,去年部分?jǐn)?shù)字是估算的,不能說(shuō)絕對(duì)準(zhǔn)確,但從不管是超標(biāo)也好,完成也好,與指標(biāo)的浮動(dòng)幅度不是很多,所以說(shuō)核算相對(duì)也是比較準(zhǔn)確的;另一方面是科室成本控制做的不夠好,例如內(nèi)科產(chǎn)值基本不變,但支出增長(zhǎng)了18.05%,因此要進(jìn)一步做好成本控制工作。

1.業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)指標(biāo)(20%):本院業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)9.75%,如減去敬老院部分和撥款部分,實(shí)際收入與去年基本持平,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期目標(biāo)。

2.門診人均費(fèi)用指標(biāo)(50元/人):院本部人均費(fèi)用達(dá)62.12元(含小部分沖賬處方),大大超過(guò)市衛(wèi)生局下達(dá)的指標(biāo),經(jīng)過(guò)二門診、老人院、體檢人次等沖減調(diào)整后,上報(bào)數(shù)字為50.22元,符合指標(biāo)。

3.出院病人人均費(fèi)用(1815元/人):本季度實(shí)際完成數(shù)為2049.78元,超標(biāo)12.94%,但由于藥流、bb的沖賬,實(shí)際上報(bào)數(shù)字為1802.3元,符合指標(biāo)。

4.人均住院天數(shù)(5.5天):本季度上報(bào)數(shù)為5.51天,符合指標(biāo)。

5.每床日費(fèi)用(330元):本季度實(shí)際完成數(shù)為327.31元,符合指標(biāo)。

6.藥品收入比例(40%):本季度實(shí)際完成數(shù)約為36.69%,符合指標(biāo)。

經(jīng)管辦

醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告篇六

xx醫(yī)院20xx年是比較平穩(wěn)的一年,在面對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng),本院門診樓改建搬遷,道路施工交通不便等諸多因素下,全院領(lǐng)導(dǎo)員工上下一心,共同努力,始終堅(jiān)持以過(guò)硬的醫(yī)療技術(shù),先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,低廉的醫(yī)療價(jià)格,溫馨的醫(yī)療服務(wù)為“xx”創(chuàng)下了良好的口碑。現(xiàn)將20xx年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告如下:

本年度實(shí)現(xiàn)賬面收入x.27萬(wàn)元,比上年度的x.09萬(wàn)元減少了10%。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x.27萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入x萬(wàn)元,分別比去年減少了10%和20xx在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,門診收入x.3萬(wàn)元,比去年增加了8%,其中xx門診收入8.42萬(wàn)元,比去年的x.75萬(wàn)元增加了25%;住院收入x.94萬(wàn)元,比去年下降了19%,較去年相比,主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為x萬(wàn)元,其中:防疫站收入為x.47萬(wàn)元,比去年x.73萬(wàn)元增加了16%,房租及利息收入x.8萬(wàn)元。

本年度共發(fā)生成本費(fèi)用x.51萬(wàn)元,比上年度x.10萬(wàn)元減少了7%,主要表現(xiàn)在:1、本年度藥品消耗x.88萬(wàn)元,衛(wèi)生材料消耗x.69萬(wàn)元,分別比去年的x.86萬(wàn)元和x.6萬(wàn)元下降了12%和20xx主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達(dá)到x.71萬(wàn)元,與去年持平。醫(yī)療收入達(dá)到x.56萬(wàn)元,比去年減少了15%。2、本年度工資獎(jiǎng)金及社會(huì)保障費(fèi)x.18萬(wàn)元,比上年度x.44萬(wàn)元增加支出x.74萬(wàn)元,增加了1%。3、本年度發(fā)生能源費(fèi)支出36萬(wàn)元。其中:耗電22.8萬(wàn)度21.4萬(wàn)元,用汽962.3噸12.5萬(wàn)元,支付水費(fèi)2.1萬(wàn)元。本年能源費(fèi)比上年度增加了9.5萬(wàn)元。4、本年度計(jì)提房屋設(shè)備折舊x.3萬(wàn)元,與上年基本持平。5、全年還發(fā)生電話費(fèi)1.3萬(wàn)元,差旅及交通費(fèi)2.5萬(wàn)元,印刷及復(fù)印費(fèi)5.5萬(wàn)元,購(gòu)辦公用品及消耗用物資7.2萬(wàn)元,招待費(fèi)支出x.9萬(wàn)元,計(jì)量強(qiáng)檢醫(yī)療廢水監(jiān)測(cè)證件年審等1.4萬(wàn)元,寬帶網(wǎng)及醫(yī)保卡使用費(fèi),軟件服務(wù)費(fèi)4.85萬(wàn)元,門診及住院票據(jù)費(fèi)1.48萬(wàn)元,刷卡手續(xù)費(fèi)1.38萬(wàn)元,汽車加油保養(yǎng)保險(xiǎn)養(yǎng)路費(fèi)5萬(wàn)元,垃圾清運(yùn)費(fèi)0.38萬(wàn)元,購(gòu)工裝及醫(yī)用圖書報(bào)刊費(fèi)1.2萬(wàn)元等。6、本年計(jì)提董事長(zhǎng)基金x.89萬(wàn)元,推銷上年待攤費(fèi)用x萬(wàn)元。

1、ct后續(xù)維護(hù)費(fèi),移機(jī)費(fèi)x.78萬(wàn)元。2、廣告宣傳及招牌制作費(fèi)x.4萬(wàn)元。3、設(shè)備維修及汽管安裝.維修.保養(yǎng).改造費(fèi)x.5萬(wàn)元。4、醫(yī)療賠償支出x.83萬(wàn)元。5、支付碎石及手外科上年度提成x.76萬(wàn)元。6、門診房屋改造裝修支出x.5萬(wàn)元。7、防水處理改造工程x.04萬(wàn)元。8、本年度新增設(shè)備投資x.1萬(wàn)元。主要購(gòu)置了高頻利浦刀,嬰兒高壓氧艙,胎心多普勒,痔瘡吻合器及刺激儀,心電監(jiān)護(hù)儀等。

本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額x.76萬(wàn)元,加年初的分配結(jié)余x.64萬(wàn)元,期末賬面未分配利潤(rùn)為x.4萬(wàn)元。

本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額x.42萬(wàn)元,除定期存款戶x萬(wàn)元外,實(shí)際可用貨幣資金x.42萬(wàn)元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入x.45萬(wàn)元。其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入為x.34萬(wàn)元,占71%,收到銀行存款利息流入x.75萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入中,銷售藥品及醫(yī)療服務(wù)收入x.2萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流入的x.5%,其他流入為1.5%.主要為財(cái)局06~07年防疫活動(dòng)經(jīng)費(fèi)x.02萬(wàn)元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入x.29萬(wàn)元。其中:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出x.25萬(wàn)元,占87.6%;固定資產(chǎn)購(gòu)置投資支出x.1萬(wàn)元,占3.1%;房屋改造支出x.5萬(wàn)元,占10.2%;污水處理工程投入12.04萬(wàn)元,占2.2%;在經(jīng)營(yíng)流出中用于購(gòu)買藥品及材料支出x.65萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的42%;用于職工方面支出x萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的53.5%;ct維護(hù)以及移機(jī)支出x.78萬(wàn)元。

1、加強(qiáng)物資管理,進(jìn)一步做好物資的計(jì)劃,采購(gòu),銷售和庫(kù)存工作。2、加強(qiáng)醫(yī)療專用設(shè)備的安全使用和維護(hù)管理。3、進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理管理,將財(cái)務(wù)核算進(jìn)一步的細(xì)分化,精確化,努力降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及控制職能,進(jìn)一步協(xié)調(diào)科室與財(cái)務(wù)關(guān)系,做好住院結(jié)算和門診收費(fèi)工作的管理。5、加強(qiáng)往來(lái)賬目的管理,及時(shí)清欠回收資金,以加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的利用率。6、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),節(jié)能降耗,努力降低成本,調(diào)動(dòng)員工積極性,為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力。

醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告篇七

20xx年度,我院堅(jiān)持“以人為本”,以比較低廉的價(jià)格,為群眾提供比較優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為宗旨,嚴(yán)格落實(shí)市衛(wèi)生局“總量控制,結(jié)構(gòu)調(diào)整”要求,逐步推行成本核算,醫(yī)院的整體收入增幅雖然比2004年增幅有所下降,但內(nèi)涵增高,收入結(jié)構(gòu)合理,為新醫(yī)院的良性發(fā)展打下了比較好的基礎(chǔ)。

1、本年度總收入2555.24萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)收入2479.74萬(wàn)元,補(bǔ)助收入75.5萬(wàn)元),與去年同期2328.2萬(wàn)元相比增長(zhǎng)9.75%,增幅較去年同期下降了10多個(gè)百分點(diǎn)。考慮到本年度增加了敬老院部分收入47.5萬(wàn)元,補(bǔ)助收入增多了60萬(wàn)元,實(shí)際業(yè)務(wù)收入只有2432.24萬(wàn)元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正業(yè)務(wù)收入基本持平。原因是多方面的,主要包括有:門診人次下降,住院人次增長(zhǎng)緩慢(其中人均費(fèi)用高的外科下降),收費(fèi)價(jià)格下調(diào),個(gè)別收費(fèi)項(xiàng)目取消,服務(wù)項(xiàng)目沒有增多等等。

2、收入內(nèi)涵下降,主要表現(xiàn)在藥品收入增幅高于醫(yī)療收入增幅,其它收入增長(zhǎng)緩慢。

具體科室:

1.門急診:業(yè)務(wù)收入822.5萬(wàn)元,比去年同期增1.19%,增長(zhǎng)幅度低,指標(biāo)任務(wù)未能完成。特點(diǎn):一是實(shí)際人次減少,實(shí)際人次只有128388人次,與去年同期136507人次下降5.95%;二是人均費(fèi)用明顯增長(zhǎng),實(shí)際人均費(fèi)用64.06元比同期59.74元增長(zhǎng)了4.32元;三是藥品收入基本持平,增幅全部來(lái)自醫(yī)療收入;四是外院檢查增幅較高,尤其是ct檢查大幅增長(zhǎng)70.79%。建議:一是繼續(xù)大力控制大處方,降低人均收費(fèi)水平;二是合理用藥方面取得初步成效,繼續(xù)做好監(jiān)控;三是生化、b超、放射等收費(fèi)水平大幅度下降,有利于進(jìn)一步提高設(shè)備使用率,提高診斷準(zhǔn)確率,各臨床科室應(yīng)合理掌握,輔助科室要加大宣傳力度;四是外院檢查收費(fèi)價(jià)格高,本院實(shí)際利潤(rùn)小,同時(shí)造成病人“港口醫(yī)院收費(fèi)高”的錯(cuò)覺,建議合理控制。

2.防保科:業(yè)務(wù)收入170.25萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng)11.75萬(wàn)元,但未能完成172.17萬(wàn)元的指標(biāo)任務(wù)。原因主要有:一是6月1日起取消兒童入保收費(fèi)項(xiàng)目90元/人;二是健康體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降,從每人90多元降到70多元;三是辦證審查項(xiàng)目收費(fèi)自4月份左右取消,每證80-100元。以上項(xiàng)目造成防保科收入減少近20萬(wàn)元。

3.二門診:業(yè)務(wù)收入94.55萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)20.46%,完成指標(biāo)任務(wù),原因主要是5、6、7月大幅度增長(zhǎng)近50%。雖然二門診完成指標(biāo)任務(wù),但情況并不是很樂觀,主要有:一是收入的內(nèi)涵不高,藥品比例高達(dá)71.32%,即使我院本季度派出了檢驗(yàn)人員,仍無(wú)變化,建議要不適當(dāng)添置檢查治療設(shè)備,要不撤回檢驗(yàn)人員,防止資源浪費(fèi);二是8月份搬遷新址后,月產(chǎn)值回復(fù)到6-7萬(wàn)元水平,來(lái)年增幅前景暗淡。

4.住院內(nèi)科:業(yè)務(wù)收入231.84萬(wàn)元,比去年同期230.23萬(wàn)元基本持平。說(shuō)明:①出院1851人次,增長(zhǎng)13.98%;②人均費(fèi)用1246.04元下降11.22%。③占用床日8600日增長(zhǎng)7.19%,但按天收費(fèi)的項(xiàng)目,床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)卻是不升反降,護(hù)理費(fèi)更是下降了6.93%,是危重病人減少?住大房不住小房?還是其它原因,須進(jìn)一步查明。

5.住院外科:業(yè)務(wù)收入369.28萬(wàn)元,與去年同期基本持平。說(shuō)明:①出院1024人次同比下降6.14%;②人均費(fèi)用3592.05元增長(zhǎng)7.5%;③實(shí)際占用床8020增長(zhǎng)1.84%,配套按天收費(fèi)的項(xiàng)目床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)均略有上升,沒有出現(xiàn)內(nèi)科的“異常”情況。

6.手術(shù)室:業(yè)務(wù)收入66.81萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)13.89%,完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明:①下半年將部分材料項(xiàng)目劃入手術(shù)室,估計(jì)約4萬(wàn)元;②其中手術(shù)費(fèi)外科34.86萬(wàn)元,占56.74%;婦產(chǎn)科26.43萬(wàn)元,占43.02%。

7.婦產(chǎn)科門診:業(yè)務(wù)收入256.78萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)19.53%,完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明:①門診人次38599人次增長(zhǎng)10.6%;②人均費(fèi)用63.17元增長(zhǎng)8.67%;③檢查是否合理,包括陰道鏡收入下降28.81%,黑白b超收入占全院的65.61%,靜態(tài)心電圖收入占全院的45.67%,檢驗(yàn)費(fèi)收入占全院的35.49%。

8.婦產(chǎn)科住院:業(yè)務(wù)收入251.58萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)1.81%,未能完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明:①出院病人1299人次大幅增長(zhǎng)30.95%;②由于主動(dòng)下調(diào),實(shí)行廉價(jià)病房等原因,人均費(fèi)用1277.68元下降近20%。

9.檢驗(yàn)科:業(yè)務(wù)收入245.24萬(wàn)元,比去年同期基本持平。原因:①6月1日對(duì)收費(fèi)價(jià)格作了調(diào)整,有關(guān)生化項(xiàng)目的價(jià)格下調(diào)在30%左右;②門診部分略有下降,住院部分增幅不明顯。

10.放射科:業(yè)務(wù)收入92.75萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)8.81%,接近完成指標(biāo)任務(wù)。原因:①6月1日調(diào)整價(jià)格,但放射科隨之改用感綠片作為應(yīng)對(duì),拍片價(jià)格不將反升;②下半年透視價(jià)格下降50%,對(duì)其收入造成較大影響;③機(jī)器老化,經(jīng)常需要維修。

11.b超室:業(yè)務(wù)收入146.04萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)15.88%,完成指標(biāo)任務(wù)。說(shuō)明:①雖然6月1日起黑白b超價(jià)格下調(diào)近10%,但由于檢查人次的大幅度增長(zhǎng),仍能完成任務(wù),難能可貴;②動(dòng)態(tài)心電圖門診全年產(chǎn)值僅有3090元,因206元/例,也就是說(shuō)全年只做了15例,與門診人次完全不成比例。

12.口腔科:業(yè)務(wù)收入30.42萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)24.32%,完成指標(biāo)任務(wù)。原因主要是去年基數(shù)比較低,下達(dá)任務(wù)也不高,實(shí)際上本年度的產(chǎn)值也并不怎么高。

13.五官科:業(yè)務(wù)收入58.24萬(wàn)元,比去年同期67.69萬(wàn)元下降13.96%。原因主要有二個(gè):一是本年度嚴(yán)格要求了專科專治,五官科的跨科室診治減少;二是業(yè)務(wù)未能拓展,實(shí)際上很多內(nèi)容沒有開展。

14.中醫(yī)科:業(yè)務(wù)收入42.21萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)35.25%,但指標(biāo)任務(wù)未能完成,說(shuō)明仍未達(dá)到醫(yī)院預(yù)期的目標(biāo),但中醫(yī)科是本年度同比增幅最高的科室。

15.體檢小組:業(yè)務(wù)收入90.38萬(wàn)元,比去年同期大幅度下降30.89%,需要說(shuō)明的是體檢人次并沒有明顯下降,產(chǎn)值下降的主要原因是收費(fèi)價(jià)格的調(diào)整,部分工廠從去年每人次50-60元下降到只有20-30元,降幅近50%,造成產(chǎn)值的大幅度下降。

本年度全院絕對(duì)可控支出約為204萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)約15%。年度指標(biāo)任務(wù)只有防保科、婦產(chǎn)科住院部、b超室、檢驗(yàn)科、口腔科、手術(shù)室、體檢小組能完成,其余科室均超標(biāo)。一方面是核算原因,去年部分?jǐn)?shù)字是估算的,不能說(shuō)絕對(duì)準(zhǔn)確,但從不管是超標(biāo)也好,完成也好,與指標(biāo)的浮動(dòng)幅度不是很多,所以說(shuō)核算相對(duì)也是比較準(zhǔn)確的;另一方面是科室成本控制做的不夠好,例如內(nèi)科產(chǎn)值基本不變,但支出增長(zhǎng)了18.05%,因此要進(jìn)一步做好成本控制工作。

1.業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)指標(biāo)(20%):本院業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)9.75%,如減去敬老院部分和撥款部分,實(shí)際收入與去年基本持平,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期目標(biāo)。

2.門診人均費(fèi)用指標(biāo)(50元/人):院本部人均費(fèi)用達(dá)62.12元(含小部分沖賬處方),大大超過(guò)市衛(wèi)生局下達(dá)的指標(biāo),經(jīng)過(guò)二門診、老人院、體檢人次等沖減調(diào)整后,上報(bào)數(shù)字為50.22元,符合指標(biāo)。

3.出院病人人均費(fèi)用(1815元/人):本季度實(shí)際完成數(shù)為2049.78元,超標(biāo)12.94%,但由于藥流、bb的沖賬,實(shí)際上報(bào)數(shù)字為1802.3元,符合指標(biāo)。

4.人均住院天數(shù)(5.5天):本季度上報(bào)數(shù)為5.51天,符合指標(biāo)。

5.每床日費(fèi)用(330元):本季度實(shí)際完成數(shù)為327.31元,符合指標(biāo)。

6.藥品收入比例(40%):本季度實(shí)際完成數(shù)約為36.69%,符合指標(biāo)。

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