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最新銀行案件防控排查報告(六篇)

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最新銀行案件防控排查報告(六篇)
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報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。那么,報告到底怎么寫才合適呢?下面是小編帶來的優秀報告范文,希望大家能夠喜歡!

銀行案件防控排查報告篇一

成都成華支行自2012年3月21日開業以來,在分行各級領導的帶領和指導下,嚴格按照銀監局各項文件和規章制度進行案防風險管理,結合我行目前情況,針對柜員十嚴禁、授權柜員十嚴禁、營業機構負責人十嚴禁、自助設備業務管理十嚴禁、對公賬戶和結算管理十嚴禁、借記卡源頭風險管理、票據貼現業務重點環節風險、支付密碼器風險隱患、電話銀行柜面簽約風險等重點環節進行了嚴密復查,現將自查情況匯報如下:

1、針對營業柜員十個嚴禁

我行目前各項系統采用的是賬號+指紋和賬號+密碼兩種方式,現金柜員執行上四天休兩天,非現金柜員執行上五天休兩天的的輪休制度,嚴格按照相關規定執行工作交接并建立各項工作交接登記薄,以及詳細的工作日志記錄,尚未涉及上門收款業務以及代發工資業務。(1)營業柜員未存在共用賬號、密碼以及持有非本人賬號和密碼;(2)未存在在未簽退系統、未妥善保管好賬號、密碼、個人名章、業務印章、現金、有價單證、重要空白憑證等物品情況下離柜(在營業場所內并且在本人視線范圍內除外);(3)未存在沒有履行交接手續,將本人保管的業務印章、鑰匙、有價單證、重要空白憑證等重要物品交給他人使用;(4)未存在利用客戶賬戶過渡本人資金,或通過本人、他人賬戶過渡銀行、客戶資金;(5)未存在辦理本人業務和將非工作用包帶入現金區;(6)未存在代客戶購買重要空白憑證、網上銀行設備、支付密碼器、保管銀行卡和折以及代客戶簽名、設置∕重置∕輸入密碼;(7)未存在輸入密碼時不進行物理遮擋;(8)未存在借銀行名義私自代客理財;(9)未存在私自泄露、修改客戶信息;(10)未存在明知或應知是違規辦理的業務不抵制、不報告。

2、針對授權人員十嚴禁

我行目前采用的是綜合柜員授權和會計主管授權兩種授權制度,綜合柜員授權權限為現金5萬以下,轉賬20萬以下。(1)授權人員未存在在未審核傳票、核實賬務的情況下授權、編押、簽章;(2)未存在使用他人名章、賬號密碼、業務印章、有價單證、重要空白憑證等進行業務操作;(3)未存在將賬號密碼交他人授權;(4)未存在擅自墊款、壓款,違規使用內部賬戶,授意、指使、強令柜臺人員違規操作;(5)對已調離、停用柜員的柜員號進行了注銷;(6)按規定檢查庫存現金、重空、業務印章等重要物品,對外出辦事離開營業場所的現金柜員碰庫鎖箱,每周查庫至少一次涉及每個柜員現金箱重空箱、主出納大庫、重空箱、自助設備現金箱并建立查庫登記薄備查;(7)對柜員違規操作行為進行制止、糾正和處理;(8)未存在弄虛作假,違規向上級和監管機構提供不實信息;(9)未存在泄露客戶信息及本行商業秘密;(10)無案件發生,未存在重大差錯事故隱瞞不報或拖延上報。

3、營業機構負責人十嚴禁

(1)未存在負責人指使或授意下屬越權、違規、違章處理業務,干預派駐會計主管獨立履行職責;(2)未存在使用其他柜員名章、賬號密碼辦理業務;(3)未存在個人經商或違規參與協助客戶之間的資金借貸、融資擔保、集資經商等活動;(4)未存在個人名章、賬號密碼交給他人使用;(5)按規定的頻率和方法查庫,每月查庫至少一次涉及每個柜員現金箱重空箱、主出納大庫、重空箱、自助

設備現金箱;(6)未存在違規攬存;(7)未存在泄漏客戶信息及本行商業秘密;(8)未存在開具虛假資信證明、違規出具擔保承諾書;(9)未存在任何形式的賬外經營和各種形式的小金庫;(10)未存在對發生的違法違規案件、責任事故等重大事項拖延上報或隱瞞不報。

4、自助設備業務管理十嚴禁 我行現有集中管理模式的現金自助設備共計2臺,暫無分散管理模式的自助設備,嚴格按照銀監局相關文件,將每臺現金自助設備均作為機器柜員錄入在核心系統內來進行管理,自助設備保險柜鑰匙和密碼分離管理,密碼管理員、鑰匙管理員每五日進行一次崗位輪換。對于吞卡吞鈔情況,我行嚴格按照相關規定執行退卡、上賬的制度并建立自助設備吞沒卡、吞鈔登記薄,從開業至今,設備于2012年4月13日吞卡一張,尚未出現吞鈔情況,吞卡卡號:622***40166,屬于他行卡,我行吞卡代保管時限為3個工作日,已于2012年4月18日剪角上繳分行個金部;我行卡的吞卡代保管時限是20個工作日。(1)所有的現金類自助設備均安裝視頻監控上線對外投入運行;(2)未存在單人辦理自助設備現金的領取、上繳、裝鈔、卸鈔等手續;(3)同一自助設備保險柜鑰匙和密碼由雙人分別保管,鑰匙、密碼堅持平行交接和交接后密碼更改;(4)進行自助設備現金業務操作均在視頻監控之下;(5)未存在自助設備保險柜鑰匙使用完畢后,不按規定將鑰匙入庫(柜)保管;(6)每周對自助設備鈔箱進行查庫;(7)清、裝鈔后與系統內的會計賬務核對現金情況是否一致;(8)加鈔完成后經測試正常才可對外營業;(9)未存在不對自助設備現金管理重要時段的監控資料進行調閱;(10)對自助設備服務商維修人員進場前需要其提供工作證和身份證來核實身份,并全程監督控制其使用存儲設備。

5、對公賬戶和結算管理十嚴禁

我行現有對公開戶

戶,其中基本戶

戶,一般戶

戶,保證金專用賬戶 戶,(1)受理開戶、法定代表人變更、掛失補辦印鑒以及更換法人預留印鑒時不僅要求企業按照我行相關規定提供營業執照等相關原件、復印件,還通過了 “四川企業信用網”、“成都企業信用網”核查營業執照信息打印并專夾留存,通過居民身份證聯網核查系統對單位法定代表人和法定代表人授權的經辦人以及臨時驗資賬戶投資人的身份進行核查并打印專夾留存;(2)受理單位新開戶時均由雙人上門核實,查看是否與開戶單位提供的資料相符,在新開戶的賬戶檔案中還需留存銀行核實人員與申請開戶單位的招牌或路牌或辦公環境等合影的電子信息檔案和文本資料;(3)未存在明知是中介機構代理投資人辦理臨時驗資賬戶不拒絕;(4)針對已使用賬戶管理密碼或支付密碼的賬戶,在出售重空憑證、發行支付密碼器和網上銀行設備時,必須以密碼進行驗證,未存在員工代客戶領取或保管重空、支付密碼器和網銀k等情況;(5)未存在一般存款賬戶辦理現金支取、超期臨時存款賬戶辦理支付結算;(6)設立專人負責對賬管理,建立按季度對賬制度,尚無單位到對賬期,未存在對賬人員以對公記賬人員打印的對賬單與企業進行對賬;(7)未存在不按要求審核對賬回執及驗印;(8)未存在銀行對不反饋對賬信息、反饋對賬結果不符以及對賬回執有瑕疵的賬戶不重新組織對賬;(9)未存在違規辦理賬戶凍結、解凍、扣劃;(10)關注沒有使用支付密碼的賬戶,并列為風險賬戶管理,現無上門收款賬戶。

6、借記卡源頭風險管理

我行按照銀監局各項文件和規章制度結合自身情況進行借記卡源頭風險管理,對開戶、激活、掛失補卡、密碼重置、辦理電子銀行等業務均要求柜面“三

親見”即親見客戶本人、親見本人身份證原件、親見本人簽字,同時需要通過人行居民身份證聯網核查系統對客戶進行聯網身份核查并連同身份證復印件專夾留存。核查姓名與身份證號碼是否一致且存在照片與本人是否相符,出現無照片和照片有明顯差別的,需要客戶出示駕照等輔助證件判斷是否為客戶本人辦理并復印專夾留存,授權人員進行核實后授權開戶。我行開業至今辦理借記卡開戶共計

戶,均嚴格按照銀監局相關文件進行防范借記卡源頭風險。

7、我行暫未開通票據貼現業務。

8、支付密碼器風險隱患

我行按照銀監局各項文件和規章制度,認真貫徹四川銀監局關于支付密碼器存在的系統性風險專題的會議精神,及時向總行進行了專題報告,并采取措施嚴防風險隱患。對單位客戶進行賬戶結算和購買重要空白憑證時,必須使用支付密碼器進行密碼驗證并打印密碼相符字樣的頁面留存附傳票,并由會計主管和一名其他經辦人員雙人進行柜面熱線驗證填制熱線驗證單確認。熱線驗證單內注明客戶名稱、賬號、辦理業務內容,熱線驗證時間,單位聯系人等信息,并錄音留存,嚴格防范支付密碼器風險隱患。

9、我行暫未開通電話銀行柜面簽約。

以上為我行的自查情況,請領導指示。

銀行案件防控排查報告篇二

銀行人力資源部案防自查報告

xx銀行xx支行人力資源部11月份案防>自查報告

人力資源部作為我行新設立的職能部門,結合自身的實際,從人事行政和勞動關系的管理、重要崗位的管理、員工發展和職業生涯規劃、薪酬管理等方面入手,全面推動案防工作的有序開展。現將11月份案防自查情況匯報如下:

一、落實重要崗位、關鍵崗位的離崗稽核和輪崗制度。根據xx銀行《重要崗位管理辦法》【xx銀發(2013)305號】、《營業網點柜員輪崗制度意見》的通知【xx銀發(2013)330號】、《信貸內勤管理辦法》的通知【xx銀發(2011)314號】等文件的要求認真貫徹執行,并對各部門、支行提交的離崗稽核報告、年度工作考核表、工作移交表等進行審查。對填寫不合規、審批意見未按要求批注的報告,要求各部門、支行及時補充、修改后留存我部備案并上傳>人力資源管理系統。力爭做到及時、有效監督落實。

二、嚴格管理人員任用與考核機制。嚴格執行主管、中層干部任職資格審查和高管人員的報批審查程序。完善競爭性干部選拔方式,通過對專業條線履職情況的考核,進一步強化管理人員責任意識,提高工作執行效能。

三、逐步實行崗位定期自查和交叉檢查制度。通過人力資源專干定期對人力資源管理系統進行專業檢查,不同崗位的交叉檢查。對存在和發現的問題及時督促落實整改,切實發揮制度在防范風險過程中的作用。進一步提高員工執行>規章制度的自覺性,用制度規避操作風險。

四、完善部門崗位職責,明確各崗位工作要點。人力資源部作為新設立的職能部門,在人員配備、崗位職責等方面尚處在調劑和清理的過程。按照《xx銀行人力資源部各崗位內部控制職責》的管理要求,尚需按我行的實際情況對部門崗位職責和崗位說明書進行重新修訂,確保報告關系和職責分工明確,符合職責分離要求。

五、按照2013年11月xx日召開的行長辦公會的要求,我部通過目前收集的員工意見和整理出來的信息,發現有部分人員提出部門人員配備不全。作為支行的人力資源管理部門,我們分析認為人力資源不足帶來的相關問題較多也較嚴重。

(一)案防壓力加大。基層人員不足,將出現部分崗位兼職的情況,使得一些需要相互制衡的崗位無法全面實現相互制約。由于人員緊張,部分無法實現強制休假或強制休假的性質改變。

(二)員工壓力較大。由于人員不足,基層人員頂崗、頂班情況比較普遍,一人身兼數職的現象較多,員工工作壓力較大。

為加強制度建設,提高案防水平。我部將針對工作中發現的問題進行歸集,適時進行制度整合,如:針對一些支行重要崗位重復申報、離崗稽核報告編寫不合規、使用原制度內的表格等情況,通過內網郵箱下發通知,提出要求,認真加以規范;針對員工提出個人發展和職業生涯規劃的問題,結合我行相關辦法,在考慮公開、公平、公正的基礎上,請示行領導給予適當調整和安排。另外,還制訂了《xx支行關于進一步加強考勤制度管理的通知》,已通過內網郵箱發各部門、支行,要求考勤規范嚴謹。

二〇一三年十一月二十七日 《銀行人力資源部案防自查報告》

銀行案件防控排查報告篇三

銀行內控和案防自查報告

一、存在的主要問題及原因

一是思想失防。少數領導與員工,忙于存貸業務、忽視內控內管,業務經營抓得多、抓得細、抓得實,案防工作抓得少、抓得粗、抓得虛,且認為有了制度就可以抓好案防,還有部分員工和高管認為低頭不見抬頭見,你好我好大家都好,拉起架勢搞監督似乎特別難為情,制約監督流于形式,訂了制度束之高閣,在實際操作中,依然是憑經驗、憑感情,我行我素,違規亂套。案件發現令幾乎所有員工驚詫:這個地方怎么也出問題?

二是制度失靈。雖然根據上級有關規定制定了嚴格的管理制度,各行也按規定與有關責任人簽訂了責任書,但實際上,少數行對制度執行沒有落實到行動上,我行我素。如,崗位輪換和強制休假制度執未能完全執行。部分網點均未解決電視監控問題。

三是監督失效。一是領導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領導責任,沒有按規定每月對轄內內控工作進行一次全面檢查。二是監督責任不到位。

二、整改措施及努力方向

(一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀,明確負責人為案防第一責任人,履行教育職責、管理職責、監督職責、檢查職責、獎懲職責,經濟上風險抵押、管理上一票否決。

(二)強化規章制度。對經營管理工作規程進行統一與細化,明確管理責任人及責任,組織制定各崗位的操作規程和考核暫行辦法,使每項工作、每個時點均有規可依。

(三)突出案防重點。一是管員工,控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關、管理關、教育關、獎懲關,構筑起案防長城,對重點人物進行重點盯防,進行風險預警,嚴控風險源。二是管機構,控制風險點。三是管法人,控制風險體。

(四)加強教育培訓。在全轄開展了學政治、學業務、學文化、學法紀、學英模、練技術的“五學一練”活動。首先,狠抓思想教育,思想是行為的先導,按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀,在全轄開展職業道德教育,提高了員工隊伍的思想水平,在思想上筑起一道案防長城。

(五)加大監管力度。一是強化稽核監督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動,開展好決算真實性檢查、離任審計、內控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規稽核。

銀行案件防控排查報告篇四

2015銀行人力資源部案防自查報告

xx銀行xx支行人力資源部11月份案防自查報告

人力資源部作為我行新設立的職能部門,結合自身的實際,從人事行政和勞動關系的管理、重要崗位的管理、員工發展和職業生涯規劃、薪酬管理等方面入手,全面推動案防工作的有序開展。現將11月份案防自查情況匯報如下:

一、落實重要崗位、關鍵崗位的離崗稽核和輪崗制度。根據xx銀行《重要崗位管理辦法》【xx銀發(2015)305號】、《營業網點柜員輪崗制度意見》的通知【xx銀發(2015)330號】、《信貸內勤管理辦法》的通知【xx銀發(2015)314號】等文件的要求認真貫徹執行,并對各部門、支行提交的離崗稽核報告、年度工作考核表、工作移交表等進行審查。對填寫不合規、審批意見未按要求批注的報告,要求各部門、支行及時補充、修改后留存我部備案并上傳人力資源管理系統。力爭做到及時、有效監督落實。

二、嚴格管理人員任用與考核機制。嚴格執行主管、中層干部任職資格審查和高管人員的報批審查程序。完善競爭性干部選拔方式,通過對專業條線履職情況的考核,進一步強化管理人員責任意識,提高工作執行效能。

三、

逐步實行崗位定期自查和交叉檢查制度。通過人力資源專干定期對人力資源管理系統進行專業檢查,不同崗位的交叉檢查。對存在和發現的問題及時督促落實整改,切實發揮制度在防范風險過程中的作用。進一步提高員工執行規章制度的自覺性,用制度規避操作風險。

四、完善部門崗位職責,明確各崗位工作要點。人力資源部作為新設立的職能部門,在人員配備、崗位職責等方面尚處在調劑和清理的過程。按照《xx銀行人力資源部各崗位內部控制職責》的管理要求,尚需按我行的實際情況對部門崗位職責和崗位說明書進行重新修訂,確保報告關系和職責分工明確,符合職責分離要求。

五、按照2015年11月xx日召開的行長辦公會的要求,我部通過目前收集的員工意見和整理出來的信息,發現有部分人員提出部門人員配備不全。作為支行的人力資源管理部門,我們分析認為人力資源不足帶來的相關問題較多也較嚴重。

(一)案防壓力加大。基層人員不足,將出現部分崗位兼職的情況,使得一些需要相互制衡的崗位無法全面實現相互制約。由于人員緊張,部分無法實現強制休假或強制休假的性質改變。

(二)員工壓力較大。由于人員不足,基層人員頂崗、頂班情況比較普遍,一人身兼數職的現象較多,員工工作壓力較大。

為加強制度建設,提高案防水平。我部將針對工作中發現的問題進行歸集,適時進行制度整合,如:針對一些支行重要崗位重復申報、離崗稽核報告編寫不合規、使用原制度內的表格等情況,通過內網郵箱下發通知,提出要求,認真加以規范;針對員工提出個人發展和職業生涯規劃的問題,結合我行相關辦法,在考慮公開、公平、公正的基礎上,請示行領導給予適當調整和安排。另外,還制訂了《xx支行關于進一步加強考勤制度管理的通知》,已通過內網郵箱發各部門、支行,要求考勤規范嚴謹。

二〇一三年十一月二十七日

銀行案件防控排查報告篇五

xx銀行xx支行人力資源部11月份案防自查報告

人力資源部作為我行新設立的職能部門,結合自身的實際,從人事行政和勞動關系的管理、重要崗位的管理、員工發展和職業生涯規劃、薪酬管理等方面入手,全面推動案防工作的有序開展。現將11月份案防自查情況匯報如下:

一、落實重要崗位、關鍵崗位的離崗稽核和輪崗制度。根據xx銀行《重要崗位管理辦法》【xx銀發(2013)305號】、《營業網點柜員輪崗制度意見》的通知【xx銀發(2013)330號】、《信貸內勤管理辦法》的通知【xx銀發(2011)314號】等文件的要求認真貫徹執行,并對各部門、支行提交的離崗稽核報告、年度工作考核表、工作移交表等進行審查。對填寫不合規、審批意見未按要求批注的報告,要求各部門、支行及時補充、修改后留存我部備案并上傳人力資源管理系統。力爭做到及時、有效監督落實。

二、嚴格管理人員任用與考核機制。嚴格執行主管、中層干部任職資格審查和高管人員的報批審查程序。完善競爭性干部選拔方式,通過對專業條線履職情況的考核,進一步強化管理人員責任意識,提高工作執行效能。

三、逐步實行崗位定期自查和交叉檢查制度。通過人力資源專干定期對人力資源管理系統進行專業檢查,不同崗位的交叉檢查。對存在和發現的問題及時督促落實整改,切實發揮制度在防范風險過程中的作用。進一步提高員工執行規章制度的自覺性,用制度規避操作風險。

四、完善部門崗位職責,明確各崗位工作要點。人力資源部作為新設立的職能部門,在人員配備、崗位職責等方面尚處在調劑和清理的過程。按照《xx銀行人力資源部各崗位內部控制職責》的管理要求,尚需按我行的實際情況對部門崗位職責和崗位說明書進行重新修訂,確保報告關系和職責分工明確,符合職責分離要求。

五、按照2013年11月xx日召開的行長辦公會的要求,我部通過目前收集的員工意見和整理出來的信息,發現有部分人員提出部門人員配備不全。作為支行的人力資源管理部門,我們分析認為人力資源不足帶來的相關問題較多也較嚴重。

(一)案防壓力加大。基層人員不足,將出現部分崗位兼職的情況,使得一些需要相互制衡的崗位無法全面實現相互制約。由于人員緊張,部分無法實現強制休假或強制休假的性質改變。

(二)員工壓力較大。由于人員不足,基層人員頂崗、頂班情況比較普遍,一人身兼數職的現象較多,員工工作壓力較大。

為加強制度建設,提高案防水平。我部將針對工作中發現的問題進行歸集,適時進行制度整合,如:針對一些支行重要崗位重復申報、離崗稽核報告編寫不合規、使用原制度內的表格等情況,通過內網郵箱下發通知,提出要求,認真加以規范;針對員工提出個人發展和職業生涯規劃的問題,結合我行相關辦法,在考慮公開、公平、公正的基礎上,請示行領導給予適當調整和安排。另外,還制訂了《xx支行關于進一步加強考勤制度管理的通知》,已通過內網郵箱發各部門、支行,要求考勤規范嚴謹。

二〇一三年十一月二十七日

銀行案件防控排查報告篇六

淺析商業銀行案件防范的難點與對策

2009年07月06日 14:57:24來源:河北金融網

近些年來,銀行業一些新案、大案、要案層出不窮,作案手段、惡劣程度讓人觸目驚心,發生在現金業務、代理業務、清算業務和安全保衛領域等部位和業務環節的案件仍然占據多數,一些操作環節有章不循、屢查屢犯的現象還時有發生,暴露出部分商業銀行內部管理松馳、處罰不嚴、基層營業機構管理不到位等諸多問題,嚴重影響和制約了銀行業的健康發展。

一、商業銀行案件防范的意義

發展與穩定猶如一對孿生兄弟,形影不離,特別是在銀行業,二者相輔相成的關系表現的更為突出,發展是核心,穩定是保障,沒有穩定發展就無從談起,穩定主要表現為做好案件防范,切實有效抓好案件防范工作已成為推動業務經營不斷發展的主題和可靠保證。特別是在國際經濟金融危機的形勢下,積極探討案件防范工作面臨的新情況,切實做好案件防范工作顯的更為迫切,已成為各家銀行工作的重要內容,同時該項工作也受到了監管部門的特別關注。

二、商業銀行案件防范的難點

(一)案件防范意識不到位。不論是領導層還是一般員工,對案件防范的認識不到位,片面的認為案件主要是指大案要案,操作上的一些小問題不是案件,沒有考慮到往往是這些小問題才導致了大案件;認為業務發展是主要的,案件防范是次要的,重發展、輕風險的思想還比較嚴重。

(二)制度執行不到位。再完善的制度落實不到位也是空談。有章不循,操作不規范在實際中普遍存在,常常認為差一些要件不會有大的問題,過分相信自己,沒有嚴格按照操作規程進行操作,導致出現了“大錯不犯,小錯不斷”的現象,久而久之,形成風險漏洞越來越多、越積越大,為案件的發生埋下了隱患。

(三)監督檢查不到位。沒有監督檢查,制度就無法真正落實到位,而在工作中,不論是專門的監督檢查部門還是業務部門自身,監督檢查常常流于形式,過多的注重紙式材料,忽視了現場檢查,致使在重要工作環節上不能嚴格履行制度,規章制度的嚴肅性和相互制約的作用受到了限制,以致引發了案件。

(四)案件防范手段不到位。目前,工作中主要強調硬件手段的防范,而忽視了員工對案件防范的關心程度、理解程度、執行程度,忽視了員工的思想變化、情緒變化、家庭變化、環境變化,缺乏對案件防范措施的創新性、有效性。

三、商業銀行案件防范的對策

(一)推行風險教育,強化案件防范意識

風險教育在案件防范工作中起到關鍵作用,必須要將其常態化,主要從一下幾個方面著手:一是開展政紀教育。通過多種形式,深入開展學習實踐科學發展觀和黨性黨紀教育,進一步提高各級領導人員廉潔合規意識和拒腐防變的能力;二是開展法紀教育。要對全體員工特別是新進行員工開展職業操守教育、廉潔從業教育、法規制度教育,增強員工遵章守紀、按章操作的意識;三是開展案例警示教育。充分利用各類宣傳教育資源,學習案例,警示各崗位員工自覺遵守職業操守,從思想根源上消除風險案件隱患;四是開展風險要點教育。從分析案件和重大違規事件暴露出的突出問題入手,梳理、提煉若干易于記誦、便于執行的風險防范要點,使員工耳熟能詳,形成操作上的自覺。

(二)完善制度建設,強化制度落實

制度完善是案件防范的前提,制度落實是案件防范的關鍵,二者要有機結合。一是根據業務發展和內控管理需要,在制度跟進、流程完善、系統優化等方面建立和完善持續整改機制;完善案件防控及整改工作聯席會議制度,定期召集相關部門分析案件防控形勢;落實案件防控及整改重點聯系行制度。二是嚴格執行黨內、行內民主生活會、述職述廉、民主測評等各項基本制度,從作風建設、遵守廉潔從業規定、組織人事工作、執行回避制度、改進成本管理和執行財經紀律等方面加強對領導人員的監督,將案件防范納入領導人員考核范圍,促使其重視并嚴格落實制度。

(三)加大監督檢查力度,強化問責機制

失去監督的權力必然會被濫用,必須監督對權力的監督,對員工行為進行檢查。抓好自查和互查,在加強各業務部門自身監督檢查和崗位之間的相互監督檢查的同時,專門監督檢查部門進行專項檢查,既包括人的監督,也包括物的監督,實現人機共防。一方面,對在檢查中該發現的問題而不能發現,或對已發現的問題視而不見、查而不報、查而不究的,要堅決追究檢查者的責任。另一方面,要對在日常檢查中發現的薄弱環節和違紀違規行為嚴格落實整改措施,對各類案件或苗頭性問題,只有做到發現一件,嚴肅查處一件,不斷加大打擊和懲處的力度,才能產生以儆效尤的作用,震懾一些試圖作案的人不敢作案。

(四)創新防范手段,強化渠道建設

在依靠傳統防范方式的同時,要不斷創新手段。逐級落實談話制度,近距離的了解員工的思想動態;深入推進紀檢監察特派員制度,合理確定考核目標內容,科學編制考核評價指標,并納入全行內控與合規考核體系之中,持續關注并消除員工的不良思想;拓寬渠道建設,充分發揮網上舉報、網上排查的作用,為員工舉報違規違紀行為提供必要的渠道和途徑;完善風險預警機制,多層面收集案件隱患信息或普遍存在的典型問題,及時進行風險提示,跟蹤評價防范結果;建立員工家屬溝通聯絡制度,通過家訪、召開家屬座談會等形式向員工家屬通報情況,在家屬與單位、家屬與員工之間架起互相理解的橋梁,攜手共筑一道穩定員工隊伍思想和防范經濟案件發生的后方防線。

可見,要防范商業銀行案件的發生,必須做到思想到位,制度到位,監督到位,創新到位。只有這樣,才能真正夯實整個管理基礎,提高整體管理水平,從而實現長治久安,安全運營。

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